ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรีจังหวัดชลบุรี
Login โดย : 

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 1111 บุคลากรภาครัฐ (งบบุคลากร)
46,946,636.00
46,946,636.00
46,946,636.00
0.000
42,932,781.80
91.45
2 1112 บุคลากรภาครัฐ (งบดำเนินงาน)
1,579,413.00
1,579,413.00
1,579,413.00
0.000
1,448,820.00
91.73
3 2112 จัดการศึกษานอกระบบ (งบดำเนินงาน)
2,837,520.00
2,837,520.00
2,837,520.00
0.000
2,204,501.39
77.69
4 2113 จัดการศึกษานอกระบบ (งบเงินอุดหนุน)
188,000.00
188,000.00
188,000.00
0.000
185,586.00
98.72
5 2114 จัดการศึกษานอกระบบ (งบรายจ่ายอื่น)
22,815.00
22,815.00
22,815.00
0.000
8,190.00
35.90
6 2115 จัดการศึกษานอกระบบ (งบลงทุน)
577,900.00
577,900.00
577,900.00
0.000
413,150.00
71.49
7 2122 จัดการศึกษาต่อเนื่อง (งบดำเนินงาน)
846,980.00
846,980.00
846,980.00
0.000
846,980.00
100.00
8 2212 จัดการศึกษาตามอัธยาศัย (งบดำเนินงาน)
3,180,957.00
3,180,957.00
3,180,957.00
0.000
2,865,871.48
90.09
9 2222 แหล่งเรียนรู้ในระดับตำบล (งบดำเนินงาน)
479,880.00
479,880.00
479,880.00
0.000
406,782.82
84.77
10 2232 ค่าบริการเครือข่ายสารสนเทศ (งบดำเนินงาน)
308,800.00
308,800.00
308,800.00
0.000
248,711.01
80.54
11 3113 จัดการเรียนการสอน (งบเงินอุดหนุน)
25,719,524.07
25,719,524.07
25,719,524.07
0.000
23,781,546.80
92.46
12 3123 พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (งบเงินอุดหนุน)
7,849,474.00
7,849,474.00
7,849,474.00
0.000
7,838,331.28
99.86
13 3133 หนังสือเรียน (งบเงินอุดหนุน)
5,790,400.00
5,790,400.00
5,790,400.00
0.000
5,770,089.00
99.65
14 3143 ค่าตอบแทนครู ศรช. (งบเงินอุดหนุน)
3,313,741.93
3,313,741.93
3,313,741.93
0.000
3,028,741.93
91.40
15 3153 ค่าจ้างเหมาบริการ (งบเงินอุดหนุน)
820,320.00
820,320.00
820,320.00
0.000
751,960.00
91.67
16 3163 การดำเนินงานศูนย์สอบ e-exam (งบเงินอุดหน
15,000.00
15,000.00
15,000.00
0.000
15,000.00
100.00
17 4114 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (งบรายจ่ายอื่น)
2,903,900.00
2,903,900.00
2,903,900.00
0.000
2,804,182.00
96.57
18 4144 พัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ (งบรายจ่ายอื่น)
154,800.00
154,800.00
154,800.00
0.000
154,800.00
100.00
19 5114 การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (งบรายจ่าย
25,700.00
25,700.00
25,700.00
0.000
25,700.00
100.00
20 6112 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (งบดำเนินงาน)
761,760.00
761,760.00
761,760.00
0.000
408,468.92
53.62
21 6114 ศูนย์ดิจิทัลชุมชน (งบรายจ่ายอื่น)
366,180.00
366,180.00
366,180.00
0.000
354,798.00
96.89
22 7116 การดำเนินงานทดสอบ N-net (เงิน สทศ.)
292,075.00
292,075.00
292,075.00
0.000
253,592.00
86.82
23 8117 เงินบริจาคกองทุนไฟฟ้า (เงินนอกงบประมาณ)
643,700.00
643,700.00
643,700.00
0.000
643,700.00
100.00
24 9117 งานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าฯ (เงินนอกงบ
9,000.00
9,000.00
9,000.00
0.000
9,000.00
100.00
รวม
105,634,476.00
105,634,476.00
105,634,476.00
0.00
97,401,284.43
92.21

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี