ระบบบริหารงบประมาณ : สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

รายงานงบประมาณทั้งหมด

ที่ รหัส ชื่องาน / โครงการ เงิน ทั้งปี
(1)
เงิน โอนมาแล้ว
(2)
เงินจัดสรรแล้ว
(3)
รอการจัดสรร
(1-3)
เงินเบิกแล้ว
(4)
คิดเป็น %
1 0101 งบอุดหนุน รายหัว ภาคเรียน 2/64 กศน.จ.
2,665,400.00
2,665,400.00
0.00
2,665,400.000
0.00
0
2 0102 งบอุดหนุน รายหัว ภาคเรียน 2/64 กศน.อำเภอ
9,596,525.00
9,596,525.00
0.00
9,596,525.000
0.00
0
3 0103 งบอุดหนุน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ภาคเรี
3,767,020.00
3,767,020.00
0.00
3,767,020.000
0.00
0
4 0104 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียน 2/64
3,036,930.00
3,036,930.00
0.00
3,036,930.000
0.00
0
5 0105 งบอุดหนุน รายหัว ภาคเรียน 1/65 กศน.จ.
2,697,400.00
2,697,400.00
0.00
2,697,400.000
0.00
0
6 0106 งบอุดหนุน รายหัว ภาคเรียน 1/65 กศน.อำเภอ
9,530,273.00
9,530,273.00
0.00
9,530,273.000
0.00
0
7 0107 งบอุดหนุน พัฒนาผู้เรียน ภาคเรียน 1/65
3,810,630.00
3,810,630.00
0.00
3,810,630.000
0.00
0
8 0108 งบอุดหนุน ค่าหนังสือเรียน ภาคเรียน 1/65
3,075,660.00
3,075,660.00
0.00
3,075,660.000
0.00
0
9 0110 ศูนย์ทดสอบ (E-Exam) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศ
10,000.00
10,000.00
0.00
10,000.000
0.00
0
10 0111 ค่าตอบแทนครู ศรช. พ.ย. - ธ.ค. 64
780,000.00
780,000.00
0.00
780,000.000
0.00
0
11 0112 งบอุดหนุน ค่าตอบแทนครูผู้สอนพิการ ต.ค.64
270,000.00
270,000.00
0.00
270,000.000
0.00
0
12 0113 งบอุดหนุน ค่าตอบแทนครูสอนเด็กเร่ร่อน
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.000
0.00
0
13 0114 ค่าตอบแทนครู ศรช. ม.ค. - มี.ค. 65
1,125,000.00
1,125,000.00
0.00
1,125,000.000
0.00
0
14 0115 โครงการวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2 ปีการ
189,364.00
189,364.00
0.00
189,364.000
0.00
0
15 0116 ค่าจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปี 2564
230,760.00
230,760.00
0.00
230,760.000
0.00
0
16 0117 ค่าตอบแทนครู ศรช. เม.ย. - มิ.ย. 65
1,080,000.00
1,080,000.00
0.00
1,080,000.000
0.00
0
17 0118 งบอุดหนุน ค่าตอบแทนครูผู้สอนคนพิการ เม.ย
135,000.00
135,000.00
0.00
135,000.000
0.00
0
18 0119 งบอุดหนุน ค่าตอบแทนครูสอนเด็กเร่ร่อน เม.
45,000.00
45,000.00
0.00
45,000.000
0.00
0
19 0120 ค่าตอบแทนครู ศรช. ก.ค.-ก.ย. 65
1,080,000.00
1,080,000.00
0.00
1,080,000.000
0.00
0
20 0121 ค่าตอบแทนครูสอนคนพิการ ก.ค.-ก.ย. 65
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.000
0.00
0
21 0122 ค่าคอบแทนครูผู้สอนเด็กเร่ร่อน ก.ค.-ก.ย.
45,000.00
45,000.00
0.00
45,000.000
0.00
0
22 0123 ค่าจัดสอน N-NET ครั้งที่ 1 ปี 2565
220,880.00
220,880.00
0.00
220,880.000
0.00
0
23 0201 งบดำเนินงาน ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
366,000.00
366,000.00
0.00
366,000.000
0.00
0
24 0202 งบบุคลากร ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
33,358,260.00
33,358,260.00
0.00
33,358,260.000
0.00
0
25 0203 งบดำเนินงาน เงินประกันสังคม
1,062,000.00
1,062,000.00
0.00
1,062,000.000
0.00
0
26 0401 งบดำเนินงาน บริหาร กศน.จังหวัด ผ.4
305,600.00
305,600.00
0.00
305,600.000
0.00
0
27 0402 งบดำเนินงาน ค่าเดินทางไปราชการ ผ.4
99,000.00
99,000.00
0.00
99,000.000
0.00
0
28 0403 งบดำเนินงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ผ.4
33,000.00
33,000.00
0.00
33,000.000
0.00
0
29 0404 งบดำเนินงาน ค่านสพ.วารสาร ผ.4
17,600.00
17,600.00
0.00
17,600.000
0.00
0
30 0405 งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค ผ.4
648,000.00
648,000.00
0.00
648,000.000
0.00
0
31 0406 งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถกระบะ ผ.4
295,050.00
295,050.00
0.00
295,050.000
0.00
0
32 0407 งบดำเนินงาน ค่าเช่ารถยนต์ตู้โดยสาร ผ.4
297,000.00
297,000.00
0.00
297,000.000
0.00
0
33 0408 งบดำเนินงาน พนักงานบริการ ผ.4
216,000.00
216,000.00
0.00
216,000.000
0.00
0
34 0409 งบดำเนินงาน พนักงานขับรถยนต์ ผ.4
280,320.00
280,320.00
0.00
280,320.000
0.00
0
35 0410 งบดำเนินงาน การส่งเสริมการรู้หนังสือ ผ.4
11,000.00
11,000.00
0.00
11,000.000
0.00
0
36 0411 งบดำเนินงาน ทักษะชีวิต ผ.4
80,385.00
80,385.00
0.00
80,385.000
0.00
0
37 0412 งบดำเนินงาน พัฒนาสังคมและชุมชน ผ.4
93,600.00
93,600.00
0.00
93,600.000
0.00
0
38 0413 งบดำเนินงาน เศรษฐกิจพอเพียง ผ.4
90,800.00
90,800.00
0.00
90,800.000
0.00
0
39 0414 งบดำเนินงาน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบอร์
25,600.00
25,600.00
0.00
25,600.000
0.00
0
40 0415 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 1 อำเภอ 1 อาชีพ
207,900.00
207,900.00
0.00
207,900.000
0.00
0
41 0416 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ช
901,600.00
901,600.00
0.00
901,600.000
0.00
0
42 0417 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ชั้นเรียน 31 ชม.ชึ้นไ
1,821,600.00
1,821,600.00
0.00
1,821,600.000
0.00
0
43 0418 ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพ
194,700.00
194,700.00
0.00
194,700.000
0.00
0
44 0419 งบรายจ่ายอืน ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ Co-Lear
140,000.00
140,000.00
0.00
140,000.000
0.00
0
45 0420 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาห้องสมุดปชช.เค
46,800.00
46,800.00
0.00
46,800.000
0.00
0
46 0421 งบรายจ่ายอื่น เทียบระดับการศึกษา ครั้งที
27,600.00
27,600.00
0.00
27,600.000
0.00
0
47 0422 งบรายจ่ายอื่น โครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิท
540,600.00
540,600.00
0.00
540,600.000
0.00
0
48 0423 งบรายจ่ายอื่น อบรมหลักสูตรจิตอาสา
39,000.00
39,000.00
0.00
39,000.000
0.00
0
49 0424 งบรายจ่ายอื่น กิจกรรมการประกวดขยายผลจิตอ
35,000.00
35,000.00
0.00
35,000.000
0.00
0
50 0425 งบรายจ่ายอื่น ค่าจัดกิจกรรมให้กลุ่มสนง.ก
40,000.00
40,000.00
0.00
40,000.000
0.00
0
51 0426 โครงการความร่วมมือการดูแลผู้สูงอายุ 70 ช
25,700.00
25,700.00
0.00
25,700.000
0.00
0
52 0427 โครงการจัดและส่งเสริมเพื่อคงสมรรถนะกาย จ
197,400.00
197,400.00
0.00
197,400.000
0.00
0
53 0428 งบรายจ่ายอื่น เทียบระดับ ภาคเรียน 1 ปี 2
26,400.00
26,400.00
0.00
26,400.000
0.00
0
54 0501 งบดำเนินงาน ค่าบริหารสำนักงาน ผ.5
212,200.00
212,200.00
0.00
212,200.000
0.00
0
55 0502 งบดำเนินงาน ค่านสพ.ห้องสมุดปชช. ผ.5
43,800.00
43,800.00
0.00
43,800.000
0.00
0
56 0503 งบดำเนินงาน ค่าวารสารห้องสมุดปชช. ผ.5
66,360.00
66,360.00
0.00
66,360.000
0.00
0
57 0504 งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภคห้องสมุดปชช. ผ
59,800.00
59,800.00
0.00
59,800.000
0.00
0
58 0505 งบดำเนินงาน ค่าจ้างบรรณารักษ์ ผ.5
1,980,000.00
1,980,000.00
0.00
1,980,000.000
0.00
0
59 0506 งบดำเนินงาน พนักงานบริการ ผ.5
540,000.00
540,000.00
0.00
540,000.000
0.00
0
60 0507 งบดำเนินงาน พนักงานขับรถโมบาย ผ.5
140,160.00
140,160.00
0.00
140,160.000
0.00
0
61 0508 งบดำเนินงาน ค่าสื่อและกิจกรรมห้องสมุดเค
11,610.00
11,610.00
0.00
11,610.000
0.00
0
62 0509 งบดำเนินงาน ค่าหนังสือ สื่อ ห้องสมุดปชช.
90,000.00
90,000.00
0.00
90,000.000
0.00
0
63 0511 งบดำเนินงาน ค่านสพ.กศน.ตำบล ผ.5
221,720.00
221,720.00
0.00
221,720.000
0.00
0
64 0512 งบดำเนินงาน ค่าสาธารณูปโภค กศน.ตำบล ผ.5
42,900.00
42,900.00
0.00
42,900.000
0.00
0
65 0513 งบดำเนินงาน ค่าหนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ กศน
55,000.00
55,000.00
0.00
55,000.000
0.00
0
66 0514 งบดำเนินงาน ค่าจัดกิจกรรม สำหรับ กศน.ตำบ
140,000.00
140,000.00
0.00
140,000.000
0.00
0
67 0515 งบดำเนินงาน ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต กศน.จ.
29,412.00
29,412.00
0.00
29,412.000
0.00
0
68 0516 งบดำเนินงาน ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต กศน.อำเภ
124,452.00
124,452.00
0.00
124,452.000
0.00
0
69 0517 งบดำเนินงาน ค่าเช่าอินเทอร์เน็ต หสม.
135,348.00
135,348.00
0.00
135,348.000
0.00
0
70 0601 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ผ.4
272,000.00
272,000.00
0.00
272,000.000
0.00
0
71 0602 งบลงทุน ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารห้องสมุดป
64,000.00
64,000.00
0.00
64,000.000
0.00
0
72 0701 เงินนอกงบประมาณ วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้
9,000.00
9,000.00
0.00
9,000.000
0.00
0
73 0702 เงินนอกงบประมาณ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน
15,000.00
15,000.00
0.00
15,000.000
0.00
0
74 0703 เงินนอกงบประมาณ วันคล้ายวันสถานปนาลูกเสื
1,200,000.00
1,200,000.00
0.00
1,200,000.000
0.00
0
75 0801 เงินกู้ - งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายด้านกา
6,842,000.00
6,842,000.00
0.00
6,842,000.000
0.00
0
76 0802 เงินกู้ - งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายการศึก
88,000.00
88,000.00
0.00
88,000.000
0.00
0
รวม
97,477,119.00
97,477,119.00
0.00
97,477,119.00
0.00
0.00

     หมายเหตุ คิดเป็นเปอร์เซนต์ คิดจากเงิน ทั้งปี